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安全标准化整改计划书(模板5篇)

时间:2023-09-22 22:04:04 作者:书香墨 安全标准化整改计划书(模板5篇)

时间流逝得如此之快,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,是时候开始写计划了。那关于计划格式是怎样的呢?而个人计划又该怎么写呢?那么下面我就给大家讲一讲计划书怎么写才比较好,我们一起来看一看吧。

安全标准化整改计划书篇一

领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及“化工企业安全标准化安全管理标准”,深刻理解和掌握了标准的内容和要求,经过一段时间的落实和评价,对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评,现将自评情况汇报如下:

一、安全领导机构及人员设置情况

公司成立了厂办具体负责全公司的安全和环保工作,内设专职安全管理人员6人。为完善标准化的建立,公司成立了由总经理任组长,办公室主任为副组长,设备科、保卫科、财务科、工会、原料科等部门负责人为成员的领导小组,具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。下层各单位也分别成立,由主要负责人任组长,分管安全的负责人任副组长,各车间主任、工段长、带班长为成员的安全生产管理小组,各工序都设有安全生产负责人、消防器材负责人,实行“一岗双责”,各车间负责人、工段长、小班长、维修人员都是安全生产管理员,形成了一整套的安全生产管理网络体系,保障了职工的人身安全、财产安全,使企业的经济稳步发展。

三、安全生产管理制度及有关规定制定情况

公司建立完善了《安全生产管理制度》《安全生产责任制》,制定了总经理、车间主任、班组长、职工、安全生产管理员、消防人员及管理部门的安全生产《职责》,制定了《安全生产管理目标》《安全教育制度》《安全生产检查制度》《设备管理实施办法》《职工安全守则》《消防安全管理制度》以及“职业安全健康”所应有的20余项规章制度。在建立健全各项规章制度的同时,我们认真组织各单位人员认真学习执行,狠抓制度的落实,形成一种长效机制。

四、安全生产教育培训情况

根据公司的“安全培训计划”,八月份、九月份进行管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育。对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。八月份是企业新员工入厂或员工调动工作的时间,在这期间内重点进行了三级安全教育,在分配到车间前由公司厂办组织学习安全生产的法律法规,讲解安全生产的重大意义。介绍厂的布局、设备的状况、危险场所、所用的安全技术、消防知识、劳动卫生防护基本企业安全规章制度和劳动纪律,安全教育考试合格后分配到车间。

车间级安全教育有车间安全员负责,介绍车间的概况、生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、本车间的危险区域,粉尘噪音的安全预防,消防两个能力的教育等。车间教育考试合格的员工分配到工段班组,由班组长负责,介绍本班组的安全生产情况,遵章守纪和岗位安全操作规程,岗位设备的危险点、安全操作技能,安全防护,劳动防护用品的使用,消防知识及应急措施等,安排专人带领进行实际操作。管理人员的安全教育(包括中层以上、车间主任、班组长、安全管理员)由公司统一组织学习《安全生产法》《山西省安全生产监督管理规定》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规。公司的安全管理、检查监督、事故隐患排查等规定;每年不定期的学习,并在公司召开会议上、生产调度会上、每年的安全活动月中都进行安全生产教育,使每位管理人员深刻的认识到“抓生产,首先抓安全”。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计划,提高了全员的安全生产意识,保持历年来无重大安全事故发生,达到了安全生产的目标。

五、设备设施良好,安全运转

(一)设施:公司建有合格的办公场所,生产场所。

(二)设备:设备安全防护、自停装置齐全、运行安全可靠,锅炉、压力容器、安全阀、压力表等每年由质检部门检测,平时认真检查检验,保障了生产的安全。

(三)公司健全了《设备管理制度》《设备维护保养规程》等各项设备管理制度,落实责任,做到了设备的日常维修,保养有计划,加强设备使用全过程中的自查工作,消除隐患,保证了安全运转。

六、安全生产事故及应急管理情况

公司规定了《安全事故应急救援预案》,设有应急中队,应对突发事故的发生,每年六月进行一次演练,同时对生产现场的人、机、物、料做了合理安排,制定了《现场管理制度》,实行定置管理,保障安全有序的工作环境,车间的安全通道宽敞,沿通道都设有荧光标志牌,车间设有多处安全出口,标志明显,主要通道设有应急灯,对突发事故的人员疏散,由各车间主要领导、工段长、班组长负责,保证职工的安全。应急设施配备情况:公司在厂区、车间根据消防要求配置了大量灭火器、空气呼吸器,制定了《消防安全管理制度》,职责明确,确保应急器材的性能良好。每年由上级部门进行检查,不断改进,确保了安全生产,防止了重大事故的发生。

七、安全隐患检查、整改情况

公司制定了《安全生产检查制度》公司厂办每星期进行一次拉网式安全检查,查出问题,下发“事故隐患整改通知书”,明确整改责任部门,限期整改,下发检查通报。各车间每周上报安全隐患,存在问题立即整改,在每周的安全例会上通报,责任单位汇报整改情况。车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查,发现隐患立即整改,通过层层检查,层层筛查,确保了安全生产。一年来,上级安监部门给我们检查出的问题,公司责令限期内整改完毕。

八、安全生产责任制奖惩考核情况

为切实加强安全生产工作的责任落实,公司严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则,公司与各车间主要领导人签订《安全生产目标责任书》,班组每位员工签订“互联互保责任书”真正把安全生产工作责任到人,工作中严格落实责任追究制,对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,年底由安环办对各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价,给予表彰奖励和通报批评或处罚,由于制度严格,措施到位,责任落实,历来未发生安全责任事故。

九、安全操作规程制定情况

各工序、工种,各类设备都制定了安全操作规程,制作成版面挂在各工序显眼部位,各安全操作规程全面、实用,布置规范标准。

十、自评得分情况

公司根据《化工企业安全标准化安全管理考评标准》自查自评。

得分:75分,依据考核标准得分计算方法:评价等级为三级。

xxxxxxxxx公司

x年x月x日

[安全标准化自评报告]

安全标准化整改计划书篇二

1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明:公司每年与各位员工签订了安全责任书,2008年公司将完善安全考核细则,每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、部分管理部门、作业人员对企业的安全生产方针、目标了解落实不够。整改说明:公司已制定了安全生产方针与目标,编制了安全手册,告知每一位员工,公司以后还将在宣传栏对安全生产方针与目标进行宣解。

3、生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明:公司每年与各部门签订安全责任书,对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部,直接服务于公司,对各部门安全工作进行监管。

4、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明:供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内,08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

5、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明:07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价,08年将逐步建立各方面内容的风险评价。

6、未见重大风险记录及控制措施。

整改说明:重大风险记录及控制措施在评价报告中,部分改进措施及控制措施未能全部实施到位,08年将继续落实相关控制措施。

7、未见风险信息更新材料。

整改说明:因风险管理07年公司刚起步开始做,因此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。

8、安全生产规章制度中缺少作业通道规范、灌装作业的分工制度、承租储罐、管道的安全责任认定等内容。

整改说明:08年公司将把上述规章制度添加到公司安全生产规章制度之中。承租储罐、管道的安全责任认定与供应商将重新明确。

9、现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明:公司每年对作业场所都进行职业危害检测,检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。

10、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明:公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理,并向全公司进行了通报,各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造,添加了流量计,营销部门加强了这方面的管理。

11、多聚车间管道、阀门泄漏点多处。

整改说明:多聚车间现对管道(主要是蒸汽冷凝水)、阀门泄漏地方进行了更换处理。

12、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明:甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责,甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

13、甲醛车间缺少安全警示标志和危害告知牌。

整改说明:甲醛车间现已增加了相关的安全警示标志和危害告知牌。

14、营销部:采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明:08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。

15、生产部:压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明:压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行,普通焊缝暂未进行探伤检测,压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

16、未见关键装置、重点部位档案,且无相应的应急预案。

整改说明:公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案,并开始编制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

17、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明:07年公司新建了一处重大危险源项目,并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合,以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

18、法律法规未做符合性评价,而且未及时更新。

整改说明:08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价,并及时进行更新。

19、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明:07年公司从氯甲烷开始作风险评价,07年12月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价,08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

20、除氯甲烷以外的风险控制相关资料未见。

整改说明:同第19条。

21、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明:已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

22、未见班组安全活动记录(甲醛、氯甲烷车间)整改说明:甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录,08年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。

23、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明:08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。

24、配电控制(mcc)房未见中文警示标志,且堆放有纸盒。

整改说明:已增加了中文警示标志,纸盒已进行了处理。

25、一楼(南车间)多处装置有甲醛渗漏。

整改说明:已对上述装置漏甲醛处进行了处理。

26、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明:公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

27、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。

整改说明:公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。

28、甲醛储罐区甲醛管道有渗漏。

整改说明:现已对渗漏的地方(法兰面)进行了更换处理。

29、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明:公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。

30、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠,未见相应管理防护措施。

整改说明:公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠,用多少氢氧化钠,现场将不得存放多于的氢氧化钠。

31、《甲醛车间岗位操作方法:甲醛新装置》文件受控、编制、审核、实施等项均无签认。

整改说明:公司已对上述文件按照iso文件的要求进行了相关的签字确认。

32、废甲醛处理作业单中所属车间的主任签栏中无主任签认。

整改说明:公司已要求车间主任进行了签名确认。

33、甲醛车间南罐区的罐顶一个破损,其他顶部有杂物,一台顶部搅拌机的减速器漏油。

整改说明:甲醛罐顶破损(保温层损坏)已做了处理,杂物已收拾干净,减速器漏油问题以请维修人员进行了处理。

34、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7,无其他记录。

整改说明:公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修,承包商每月对派人进行检查,并将检查结果报道公司安全人员处,现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

35、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明:已新增了盖板进行保护。

36、配电房门口发现《非紧急情况,此阀不准开启》标牌,未置于正常位置。

整改说明:公司现已把该标牌放到了正常的位置。

37、多聚甲醛甲醛管道法兰和阀门处有若干处泄漏点。

整改说明:现已对上述管道法兰和阀门进行了处理。杜绝了物料泄漏。

38、输送甲醛的泵体的冷却水未单独收集、检验处理。

整改说明:公司已统一对甲醛输送泵的冷却水进行了单独收集与检验回收处理,防止公司废水甲醛含量超标。

39、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明:公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理,并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

40、厂区内的消防设施均无定置示意图,冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水带。

整改说明:公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图,消防水带已全部到位。

41、物料管道罩壳存在变形,管道有下挢现象。

整改说明:公司已对上述情况进行了处理,确保物料管道安全的运行。

42、缺少储罐区的管道相关管理制度。

整改说明:公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。

安全标准化整改计划书篇三

厂 区:

1.未实行定置摆放,未设定定置管理图;

危险化学品使用现场:

机加工车间:

1.机加工车间内未划通道线;

2.机加工车间地面脏乱,杂物多,需清理;

7.现场工件摆放不整齐,作业现场脏乱; 8.车间内占道摆放现场严重;

9.2台立车前未设置移动式护栏和安全警示标志; 10.立车后地坑无盖板或护栏,需要整改; 11.未设置防火标识,灭火器材配备不齐全。

压管车间:

12.车间内脏乱,现场摆放不整齐,废电气、电扇、垃圾未清理;

14.整个车间无消防器材; 15.锯床及压管机无安全标识和防噪声标识,且作业人员未采取相关措施; 16.车间内存在占道现象。

容器车间:

1.车间无定置管理图; 2.车间内占道现象严重;

8.车间消防设施,消防器材和防火部位未设置醒目的消防标志;

仓库:

4.仓库灭火器数量配置不够,未设置消防设施标识和防火安全标志;

7.仓库内存在加工区,使用电锯切钢管产生火花;

8、仓库门前待检区、管材物料占道存放。

安全标准化整改计划书篇四

沁源县煤炭工业局:

2012年10月30日,沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核,共提出问题163条,现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报,请审阅。

附件:《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》

山西汾西太岳煤业股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤矿安全质量标准化检查

存在问题整改方案

一、综采工作面安全质量标准化。

整改措施:对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析,作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业规程未及时组织复审。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日

整改措施:组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

3、工作面无支护分析处理记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月3日

整改措施:对工作面的支护情况进行分析,并作出记录。

4、无现场安全确认记录。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全科 综采队 整改期限:11月3日

整改措施:设计现场安全确认记录,并认真填写。

整改措施:严格按照作业规程组织施工,保证悬顶距符合规定。

6、工作面支架有两处偏差超规定。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 综采队

整改期限:11月3日

整改措施:严格按照规程移架,支架偏差符合相关规定。

7、未建立健全变化管理工作制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日

整改措施:按照有关要求,建立健全变化管理工作制度。

整改措施:在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。

二、煤矿掘进安全质量标准化

整改措施:对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析,作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业场所无监测监控系统图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 监控中心

整改期限:11月3日

整改措施:在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。

3、作业规程无复审记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月3日

整改措施:组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 综掘队

整改期限:11月3日

整改措施:对外露超出规定的锚杆进行补打,组织综掘队对作业规程认真学习,在施工过程中严格按照规定施工。

5、掘进作业点未设置水沟。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 综掘队

整改期限:11月3日

整改措施:在作业地点开挖水沟,确保排水顺畅。

6、未建立变化管理制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月3日

整改措施:按照有关要求,建立健全工作面的变化管理工作制度。

7、风筒存在漏风现象,作业人员部分未佩戴防护用品。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科 劳资科

整改期限:11月3日

整改措施:对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。

三、机电安全质量标准化

1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。

2、中央水泵房水泵防护罩不标准。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。

3、中央变电所无高压接地,辅助接地(多个)共用一个接地极。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:加设中央变电所高压接地极,规范辅助接地极的打设。

4、井下所有高压开关无保护整定。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:按照有关要求,对井下所有高压开关进行保护整定。

5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关,无法完成选择性漏电保护。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月10日

整改措施:加设一台馈电开关,一台局扇使用一台馈电开关。

6、中央变电所供电系统图不规范,运行记录不规范。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:重新作出中央变电所供电系统图并进行更换,规范运行记录。

7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月4日

整改措施:补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

8、无极绳绞车开关上煤尘多。责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:对无极绳绞车开关进行清理,保证清洁无尘。

四、运输安全质量标准化

1、运输系统图不规范

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 运输队

整改期限:11月3日

整改措施:重新规范绘制运输系统图。

2、小绞车未安装防护罩,未使用授权开关装置。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月10日

整改措施:安装小绞车防护罩,安装使用授权开关装置。

3、无极绳绞车尾轮无安全罩。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:安装无极绳绞车尾轮安全罩。

4、斜巷双钩提升未装备错码信号。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改措施:及时联系公司供货,安装斜巷双钩提升错码信号装置。

5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科 整改措施:及时联系公司供货,在关键部位安设道岔位置指示器。

6、运输管理机构设置不明确。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 运输队

整改期限:11月3日

整改措施:重新设置运输管理机构,明确责任人及机构成员。

7、运输设备选型和能力计算资料不完整。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改期限:11月3日

整改措施:补充完善运输设备选型和能力计算资料,做到完整齐全,设备选型合理。

8、无运输安全装备投入计划。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 运输队

整改期限:11月5日

整改措施:制定运输安全装备投入计划。五、一通三防安全质量标准化

1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:补充完善每月一次的通风系统审查记录。

2、无每季至少组织一次反风设施检查记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 通风科 整改期限:11月3日

整改措施:补充完善每季一次的反风设施检查记录。

3、备用局扇未实行挂牌管理,风筒接头不严;未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月5日

整改措施:对井下所有备用局扇实行挂牌管理;检查井下所有风筒接头,确保严密不漏风;按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

4、永久风门无防撞装置;临时密闭有漏风。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月5日

整改措施:设置永久风门防撞装置;对井下所有临时密闭进行检查,有漏风现象的及时进行加抹密闭。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施;未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:编制采掘工作面瓦斯治理专项措施;制定井下煤仓口瓦斯防治措施;按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

整改期限:11月3日

整改措施:补充瓦斯抽采达标评判记录;每旬对抽采系统进行检查并做好记录。7、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头;监控缺少工程技术人员。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 监控中心

整改期限:11月15日

整改措施:在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头,监控中心配备足够的工程技术人员。

8、部分机电设备集中点消防灭火器不足。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。10、2103综采皮带机头喷雾水压不足;有部分隔爆水棚水量不足。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月3日

整改措施:检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因,查明原因后,采取措施保证水压充足;对隔爆水棚进行检查,水量不足的及时充水。

11、无专项“一通三防”隐患排查记录;无通风系统立体示意图;无井下员工通风技能培训;从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。

责任人及责任单位:通风助理张太宏 通风科

整改期限:11月10日

整改措施:制定“一通三防”专项隐患排查计划,认真组织排查并做好记录;绘制通风系统立体示意图;开展一次井下员工通风技能培训;招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。

六、地测防治水安全质量标准化

1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:制定矿井地测防治水跟踪管理制度。

2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

3、地测防治水技术规程无实施细则。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日 整改措施:制定地测防治水技术规程实施细则。

4、各时期工作无会议记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:在以后的工作中,对各项工作开展及会议情况进行认真记录。

5、防治水工作计划未经批复。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月3日

整改措施:开展防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。

6、地测信息系统未与上级管理机构联网。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改措施:地测信息系统尽快与上级管理机构联网。

7、无专用仪器室。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立专用仪器室。

8、专业技术人员无证书。

联系有关机构,相关专业技术人员尽快取得有关证书。

七、防治水安全质量标准化

1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。

2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。

3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

整改期限:11月5日

整改措施:建立水害分析预报表及水害预测图。

5、未建立水文观测系统。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改措施:尽快建立水文观测系统。

6、矿井防治水中长期规划和防治水计划未经上级主管部门批复。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日 整改措施:科学合理编制矿井防治水中长期规划和防治水计划,并经上级主管部门批复。

7、防治水工程结束后无验收、总结报告。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:补充相应的验收、总结报告。

8、未建立水质化验分析系统。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:建立水质化验分析系统。

9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:对井田范围所有水文钻孔进行检查,完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。

10、防隔水煤柱未审批。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:取得防隔水煤柱审批报告。

11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日 整改措施:在安全费用计划中专项列出防治水费用。

八、地质安全质量标准化

1、无矿井地质报告。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月10日

整改措施: 委托有资质部门制定矿井地质报告。

2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

3、无井筒石门见煤点台帐。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改措施:查阅相应资料,建立井筒石门见煤点台帐。

4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。

5、无采区分煤层底板等高线图,无采区水平地质切面图,无构造素描卡片或照片,无煤厚实测卡片,煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐,无地温、水文观测台帐,无正规的原始记录本,无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图,无通过首采区的勘探线剖面图,无井田主要地质素描图,无矿井实际充水图,无回风及运输水平地质切面图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:建立和完善以下图纸及台帐,采区分煤层底板等高线图,采区水平地质切面图,构造素描卡片或照片,煤厚实测卡片,煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图,通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐,地温、水文观测台帐,正规的原始记录本,矿井地,井田主要地质素描图,矿井实际充水图,回风及运输水平地质切面图。

6、地质临时预报无图。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月10日

整改措施:补充地质临时预报图纸。

九、测量安全质量标准化

1、测量控制系统不完善。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 防治水科

整改期限:11月5日

整改措施:完善测量控制系统。

2、施工开口通知单制度执行不严。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科 整改期限:11月5日

整改措施:严格执行施工开口通知单制度。

3、无正规的作业专业记录本且保管混乱,记录本不全。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:制定正规的作业专业记录本,由专人保管。

4、应备的计算成果资料台帐不完善。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:完善计算成果资料台帐。

5、无仪器、设备反映完好状态的卡片,未定期检验。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片,定期进行检验。

6、未建立岩移观测站。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月10日

整改措施:按相关要求建立岩移观测站。

7、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月10日 整改措施:建立储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本。

十、信息调度安全质量标准化

1、调度室负责人配备少一人。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日

整改措施:按要求增加配备一名调度室负责人。

2、无调度质量标准化建设工作计划。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日

整改措施:制定调度质量标准化建设工作计划。

3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日

整改措施:签订调度人员应急处置《矿长授权书》。

4、交接班记录不准、不完善。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日 整改措施:完善交接班记录。

5、未建立文件收、发记录本。

责任人及责任单位:生产矿长张凤满 调度室

整改期限:11月5日 整改措施:建立文件收、发记录本。

6、未安装井下工业环网;井下无移动通讯系统。

责任人及责任单位:机电矿长陈海龙 机电科

整改措施:尽快安装井下工业环网;安装井下移动通讯系统。

十一、应急救援安全质量标准化

1、无常管理职责和应急状态下职责。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施: 补充制定日常管理职责和应急状态下职责。

2、缺少四种制度。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:补充完善缺少的四种制度。

3、无保密管理措施;无救援交通运输工具清单。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:制定保密管理措施;作出救援交通运输工具清单。

4、未提供应急救援人才库资料。

完善应急救援人才库资料。

5、未建立通畅的资金渠道。

责任人及责任单位:矿长郝建生 财务科

整改期限:11月5日 整改措施:建立通畅的资金渠道,保证救灾基金及时到位。

十二、地面设施安全质量标准化

1、部分管理制度内容不全。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:健全管理制度内容。

2、道路交叉口无安全警示标志。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:在道路交叉口设置安全警示标志。

3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:加强作业人员培训,所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品。

4、办公楼消防设施不全。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:办公楼增设灭火器。

5、办公未实现信息化标准化;室内文明卫生差。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日 整改措施:加快办公信息化标准化建设;室内卫生清扫干净。

6、职工食堂未设置男女厕所。

责任人及责任单位:矿长郝建生 基建科

整改期限:11月5日

整改措施:尽快设置男女厕所。

7、食品未48小时内留样监测。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月5日

整改措施:食品48小时内留样监测。

8、公寓内无电视、电话。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月10日

整改措施:待我矿转入生产后,公寓内安设电视、电话。

9、职工浴室无厕所、吸烟室。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月10日

整改措施:尽快设置厕所、吸烟室。

10、职工浴室无禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

责任人及责任单位:矿长郝建生 总务科

整改期限:11月5日

整改措施:在职工浴室设置禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

11、瓦斯综合利用率不达要求。

责任人及责任单位:矿长郝建生 通风科

整改期限:11月5日

整改措施:研究制定瓦斯综合利用率达标方案。

12、企业对职工着装,文明用语未统一标准。

责任人及责任单位:矿长郝建生 办公室

整改期限:11月5日

整改措施:加强职工文明用语培训,统一着装。

十三、安全管理质量标准化

1、a类和b类安全管理人员文凭和职称不达要求。

制定a类和b类安全管理人员文凭和职称达标的实施方案,并组织实施。

2、部分制度未制定。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:补充完善各项制度。

3、未建立安全费用项目管理台帐。

责任人及责任单位:矿长郝建生 财务科

整改期限:11月5日

整改措施:建立安全费用项目管理台帐。

4、未足额缴纳风险抵押金。

责任人及责任单位:矿长郝建生 财务科 整改措施:尽快按相关要求足额缴纳风险抵押金。

5、隐患排查未实施“六步”治理。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月10日

整改措施:严格按照有关要求实施隐患排查“六步”治理。

6、作业规程无会审意见,无审批签字,无复审。

责任人及责任单位:总工程师崔保青 生技科

整改期限:11月5日

整改措施:组织进行作业规程会审,签署意见,审批签字,进行复审。

7、无安全质量标准化工作管理系统(软件)。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:安装安全质量标准化工作管理系统(软件)。

8、培训基地师资、设备不达要求。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日

整改措施:按照有关要求培训基地配足专职教师,按要求购进设备。

9、培训总结次数不达要求。

责任人及责任单位:安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限:11月5日 整改措施:按照要求每季至少进行一次培训工作总结。

十四、职业健康安全质量标准化

1、机构组成人员不符合规定;专职管理人员少一名;制度未及时修订;各作业场所的工作时间未明确作出规定。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:按要求调整机构组成人员;配备足够的专职管理人员;及时修订各项制度;对各作业场所的工作时间明确作出规定。

2、无专职职业危害因素监测人员,监测仪器配备少。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改措施:设置专职职业危害因素监测人员,增加监测仪器。

3、井下部分作业场所未设置警示标识。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:完善补充井下作业场所警示标识。

4、未建立职业病防护设施运行台帐。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:建立职业病防护设施运行台帐。

5、离岗人员未做职业健康检查。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科 整改措施:规范执行离岗人员职业健康检查制度。

6、职业危害事故的应急救援预案内容不完善。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改期限:11月5日

整改措施:完善职业危害事故的应急救援预案。

7、未组织开展群众性职业健康监督检查活动。

责任人及责任单位:矿长郝建生 劳资科

整改措施:组织开展群众性职业健康监督检查活动。

安全标准化整改计划书篇五

图1 蒸汽漏气整改后

图2

现场安全警示标识

图3

现场管道保温情况

图4 化工原料清除前

图片5

取样桶整改前

图4 化工原料清除后

图片5

取样桶整改后

图6

紧急停车按钮标识

图7 丁二烯压力偏高整改后

图片8 防火涂料脱落整改前

图9 电动叉车整改前

图片8 防火涂料脱落整改后

图10 作业现场物料放置

图9 电动叉车整改后

图11 应急处理柜空气呼吸器

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